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Fiscalidad Práctica 2017. Impuesto sobre el Valor Añadido

Fiscalidad Práctica 2017. Impuesto sobre el Valor Añadido

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Estudio del IVA con un enfoque práctico. Se analizan los hechos imponibles y las principales operaciones, prestando especial atención a las cuestiones más relevantes: Exenciones, Sectores Diferenciados, Régimen de Deducciones, Inversión del Sujeto Pasivo, así como la Gestión del Impuesto y las Obligaciones formales.

Junto al análisis de los elementos esenciales del Impuesto (HI, No sujeción, Exenciones, Localización, Devengo, Base Imponible, Sujetos pasivos, Tipos, Deducciones,..), se incluyen cientos de ejemplos y supuestos prácticos, comentarios y reseñas de los criterios de la DGT, así como de las Resoluciones y Sentencias del TEAC y de los Tribunales de Justicia, prestando especial atención a los aspectos más relevantes y problemáticos.

Autor: ARNAIZ ARNAIZ TEODORO  ISBN: 978-84-9099-134-3 Número de Edición: 1 Fecha de Edición: 23/05/2017

68,51 €

Seleccione tipo de producto:

  • Papel (Solo España Peninsular)
  • Ebook (Todos los países)

NOVEDADES

Incorpora la legislación vigente en el año 2017, recogiendo las modificaciones introducidas por el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el reglamento del impuesto y otras normas tributarias (BOE del 6-12-2016), por la Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueba el modelo 364 y el modelo 365, así como la Directiva (UE) 2016/1065 del Consejo, de 27 de junio de 2016, por la que se regula el tratamiento de los bonos canjeables en el IVA. Destacamos las siguientes:

Las nuevas Obligaciones Registrales y de facturación: el Suministro Inmediato de Información (SSI).

Reglas de Localización de Servicios vinculados a Inmuebles.

Cambios en la tributación del turno de oficio para abogados y procuradores.

Nuevos Modelos 364 “IVA. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado” y 365 “IVA. Solicitud de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado”

Nuevo procedimiento de Reembolso de cuotas de IVA en el marco de las Relaciones Diplomáticas, Consulares y de los OOII Internacionales reconocidos por España.

Nuevo procedimiento del Régimen de devolución de IVA a viajeros

Recargo de equivalencia. Recuperación de cuotas para las Sociedades civiles que pasen a ser sujetos pasivos del Imp. Sociedades.

Los bonos canjeables

Módulos para 2017

Prestación de Servicios vía Electrónica

Se incorporan nuevos Ejemplos y supuestos por apartados, con las soluciones a las cuestiones más relevantes para su aplicación. Así se incorporan nuevos ejemplos en ámbitos tan diversos como:

Deducciones, Prorratas, Sectores diferenciados de actividad, Operaciones Intracomunitarias, Régimen de Viajeros, No sujeción,..

Se incorpora un nuevo Índice analítico con las principales voces y conceptos.

 

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Estudio del IVA con un enfoque práctico. Se analizan los hechos imponibles y las principales operaciones, prestando especial atención a las cuestiones más relevantes: Exenciones, Sectores Diferenciados, Régimen de Deducciones, Inversión del Sujeto Pasivo, así como la Gestión del Impuesto y las Obligaciones formales.

Junto al análisis de los elementos esenciales del Impuesto (HI, No sujeción, Exenciones, Localización, Devengo, Base Imponible, Sujetos pasivos, Tipos, Deducciones,..), se incluyen cientos de ejemplos y supuestos prácticos, comentarios y reseñas de los criterios de la DGT, así como de las Resoluciones y Sentencias del TEAC y de los Tribunales de Justicia, prestando especial atención a los aspectos más relevantes y problemáticos.

Autor: ARNAIZ ARNAIZ TEODORO  ISBN: 978-84-9099-134-3 Número de Edición: 1 Fecha de Edición: 23/05/2017

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